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3月29日電近日財政部在官網公布《關于2017年中央本級支出預算的說明》。《說明》明確,2017年中央本級支出預算數29595億元,比2016年執行數增加1813.96億元,增長6.5%,加上以前年度結轉資金為30776億元。對基本醫療保險基金的補助預算數為7.34億元,增長5%;住房保障支出預算數為433.92億元,下降0.8%。
2017年中央本級支出預算數29595億元,比2016年執行數增加1813.96億元,增長6.5%。如加上使用以前年度結轉資金1181億元,支出為30776億元。具體如下:
1.一般公共服務支出預算數為1260.67億元,比2016年執行數增加51.52億元,增長4.3%。其中:
(1)人大事務預算數為8.48億元,比2016年執行數增加0.93億元,增長12.3%。主要是基本建設支出(基本建設支出根據國家發展改革委投資計劃安排,下同)增加。
(2)政協事務預算數為5.45億元,比2016年執行數增加0.18億元,增長3.4%。主要是基本建設支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數為38.83億元,比2016年執行數增加0.27億元,增長0.7%。主要是信息系統運行維護等支出增加。
(4)發展與改革事務預算數為6.52億元,比2016年執行數增加0.29億元,增長4.7%。主要是基本建設支出增加。
(5)統計信息事務預算數為40.53億元,比2016年執行數增加0.62億元,增長1.6%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
(6)財政事務預算數為15.2億元,比2016年執行數增加0.79億元,增長5.5%。主要是國庫及政府采購管理、財政信息化建設及運行維護等支出增加。
(7)稅收事務預算數為558.02億元,比2016年執行數增加11.7億元,增長2.1%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
(8)審計事務預算數為15.58億元,比2016年執行數增加2.53億元,增長19.4%。主要是基本建設支出增加。
(9)海關事務預算數為141.02億元,比2016年執行數減少3.25億元,下降2.3%。主要是海關信息系統建設及運行維護等支出減少。
(10)人力資源事務預算數為25.62億元,比2016年執行數減少1.62億元,下降5.9%。主要是部分項目動用以前年度結轉資金,相應減少2017年當年預算安排。
(11)商貿事務預算數為6.31億元,比2016年執行數增加0.42億元,增長7.1%。主要是維護公平貿易秩序和市場競爭等支出增加。
(12)知識產權事務預算數為56億元,比2016年執行數增加3.1億元,增長5.9%。主要是專利受理審批等支出增加。
(13)工商行政管理事務預算數為8.97億元,比2016年執行數增加2.01億元,增長28.9%。主要是商標注冊評審管理等支出增加。
(14)質量技術監督與檢驗檢疫事務預算數為105.55億元,比2016年執行數減少2.19億元,下降2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(15)民族事務預算數為1.86億元,比2016年執行數減少0.19億元,下降9.3%。主要是2016年安排了一次性的第五屆全國少數民族文藝匯演等支出,2017年年初預算不再安排。
(16)檔案事務預算數為4.7億元,比2016年執行數增加2.88億元,增長158.2%。主要是國家重點檔案保護與開發支出增加。
(17)群眾團體事務預算數為29.45億元,比2016年執行數增加0.82億元,增長2.9%。主要是貿易投資促進等支出增加。
2.外交支出預算數為546.03億元,比2016年執行數增加66.3億元,增長13.8%。其中:
(1)外交管理事務預算數為8.25億元,比2016年執行數減少0.56億元,下降6.4%。主要是2016年安排了部分一次性支出,2017年年初預算不再安排。
(2)駐外機構預算數為92.09億元,比2016年執行數增加8.31億元,增長9.9%。主要是駐外使領館維修改造等支出增加。
(3)對外援助預算數為187.64億元,比2016年執行數增加31.04億元,增長19.8%。主要是對外國政府(地區)提供的各種援助和技術合作支出增加。
(4)國際組織預算數為219.18億元,比2016年執行數增加21.28億元,增長10.8%。主要是國際組織會費及股本金等支出增加。
(5)對外合作與交流預算數為30.02億元,比2016年執行數增加4.18億元,增長16.2%。主要是國家重大國際會議等支出增加。
3.國防支出預算數為10225.81億元,比2016年執行數增加679.84億元,增長7.1%。
4.公共安全支出預算數為1838.55億元,比2016年執行數增加96.64億元,增長5.5%。其中:
(1)武裝警察預算數為1397.59億元,比2016年執行數增加97.65億元,增長7.5%。主要是部隊調整工資津貼標準支出增加。
(2)公安預算數為201.47億元,比2016年執行數增加4.49億元,增長2.3%。主要是偵查辦案等支出增加。
(3)檢察預算數為7.46億元,比2016年執行數減少1.56億元,下降17.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(4)法院預算數為13.1億元,比2016年執行數增加1.89億元,增長16.9%。主要是巡回法庭開辦經費等支出增加。
(5)司法預算數為4.36億元,比2016年執行數增加0.92億元,增長26.7%。主要是基本建設支出增加。
(6)緝私警察預算數為22.8億元,比2016年執行數減少1.11億元,下降4.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
5.教育支出預算數為1520億元,比2016年執行數增加72.15億元,增長5%。其中:
(1)教育管理事務預算數為2.23億元,比2016年執行數增加0.36億元,增長19.3%。主要是基本建設支出增加。
(2)普通教育預算數為1325.55億元,比2016年執行數增加43.18億元,增長3.4%。主要是高校基本科研業務費和改善基本辦學條件專項經費等支出增加。
(3)職業教育預算數為5.1億元,比2016年執行數增加0.47億元,增長10.2%。主要是高職院校補助等支出增加。
(4)廣播電視教育預算數為1.36億元,比2016年執行數增加0.3億元,增長28.3%。主要是教育電視臺設備購置及電教專項等支出增加。
(5)留學教育預算數為66.81億元,比2016年執行數增加7.93億元,增長13.5%。主要是國家留學教育經費增加。
(6)進修及培訓預算數為26.37億元,比2016年執行數減少1.73億元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(7)其他教育支出預算數為92.58億元,比2016年執行數增加21.64億元,增長30.5%。主要是學生資助等支出增加。
6.科學技術支出預算數為2841.87億元,比2016年執行數增加155.76億元,增長5.8%(如加上使用以前年度結轉資金109億元,支出為2950.87億元)。其中:
(1)科學技術管理事務預算數為8.78億元,比2016年執行數增加0.53億元,增長6.4%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
(2)基礎研究預算數為516.8億元,比2016年執行數減少1.33億元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(3)應用研究預算數為1378.76億元,比2016年執行數減少46.2億元,下降3.2%。主要是部分應用研究項目動用以前年度結轉資金,相應減少2017年當年預算安排。
(4)技術研究與開發預算數為44.27億元,比2016年執行數減少16.53億元,下降27.2%。主要是國家科技支撐計劃支出減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,在整合原有科技計劃、專項基礎上設立重點研發計劃,相應取消國家科技支撐計劃。
(5)科技條件與服務預算數為55.04億元,比2016年執行數減少5.51億元,下降9.1%。主要是科技基礎性工作專項支出減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,相關工作納入新的科技計劃體系中開展。
(6)社會科學預算數為53.49億元,比2016年執行數增加7.92億元,增長17.4%。主要是國家社會科學基金項目資助經費等支出增加。
(7)科學技術普及預算數為20.39億元,比2016年執行數減少1.51億元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中國少年兒童科技培訓基地開辦經費等支出,2017年年初預算不再安排。
(8)科技交流與合作預算數為18.58億元,比2016年執行數減少5.23億元,下降22%。主要是國際科技合作與交流專項經費減少。按照中央財政科技計劃管理改革要求,在整合原有科技計劃、專項基礎上設立重點研發計劃,相應取消國際科技合作與交流專項。
7.文化體育與傳媒支出預算數為274.57億元,比2016年執行數增加26.62億元,增長10.7%。其中:
(1)文化預算數為51.38億元,比2016年執行數減少5.18億元,下降9.2%。主要是2016年安排了一次性的中華文明歷史題材美術創作工程等支出,2017年年初預算不再安排。
(2)文物預算數為18.47億元,比2016年執行數增加2.97億元,增長19.2%。主要是基本建設支出增加。
(3)體育預算數為21.28億元,比2016年執行數減少0.11億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的里約奧運會參賽經費等支出,2017年年初預算不再安排。
(4)新聞出版廣播影視預算數為160.53億元,比2016年執行數增加25.75億元,增長19.1%。主要是加強新聞媒體建設等支出增加。
(5)其他文化體育與傳媒支出預算數為22.91億元,比2016年執行數增加3.19億元,增長16.2%。主要是文化產業發展專項資金增加。
8.社會保障和就業支出預算數為991.86億元,比2016年執行數增加101.28億元,增長11.4%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務預算數為6.26億元,比2016年執行數增加1.26億元,增長25.2%。主要是基本建設支出增加。
(2)民政管理事務預算數為6.14億元,比2016年執行數減少6.99億元,下降53.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(3)補充全國社會保障基金預算數為200億元,與2016年執行數持平。
(4)行政事業單位離退休預算數為460.65億元,比2016年執行數增加34.38億元,增長8.1%。主要是離退休人員規范津貼補貼及增人增支等支出增加。
(5)就業補助預算數為8.6億元,比2016年執行數增加0.02億元,增長0.2%。
(6)撫恤預算數為1.37億元,比2016年執行數增加0.99億元,增長260.5%。主要是據實結算的優撫對象補助經費增加。
(7)退役安置預算數為0.02億元,與2016年執行數持平。
(8)社會福利預算數為0.83億元,比2016年執行數增加0.15億元,增長22.1%。主要是基本建設支出增加。
(9)殘疾人事業預算數為3.98億元,比2016年執行數減少2.33億元,下降36.9%。主要是2016年安排了一次性的殘奧會獎金支出,2017年年初預算不再安排。
(10)自然災害生活救助預算數為1.35億元,比2016年執行數減少1.28億元,下降48.7%。主要是2016年執行中安排了部分一次性救災支出,2017年年初預算不再安排。
(11)紅十字事業預算數為0.49億元,比2016年執行數增加0.04億元,增長8.9%。主要是應急能力建設等支出增加。
(12)最低生活保障預算數為3.3億元,比2016年執行數增加0.01億元,增長0.3%。
(13)臨時救助預算數為1.01億元,比2016年執行數減少0.06億元,下降5.6%。主要是新疆生產建設兵團困難群眾臨時救助資金減少。
(14)特困人員救助供養預算數為0.16億元,比2016年執行數增加0.09億元,增長128.6%。主要是新疆生產建設兵團特困人員救助資金增加。
(15)其他生活救助預算數為0.01億元,與2016年執行數持平。
(16)財政對基本養老保險基金的補助預算數為140.61億元,比2016年執行數增加11.24億元,增長8.7%。主要是對新疆生產建設兵團的補助經費增加。
(17)其他社會保障和就業支出預算數為157.08億元,比2016年執行數增加63.76億元,增長68.3%。主要是養老保險制度改革等支出增加。
9.醫療衛生與計劃生育支出預算數為137.04億元,比2016年執行數增加45.88億元,增長50.3%。其中:
(1)醫療衛生與計劃生育管理事務預算數為4.88億元,比2016年執行數減少0.67億元,下降12.1%。主要是衛生計生綜合管理支出減少。
(2)公立醫院預算數為45.56億元,比2016年執行數增加6.79億元,增長17.5%。主要是公立醫院改革補助經費增加。
(3)基層醫療衛生機構預算數為0.19億元,比2016年執行數減少0.54億元,下降74%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(4)公共衛生預算數為12.4億元,比2016年執行數減少0.01億元,下降0.1%。
(5)中醫藥預算數為2.54億元,比2016年執行數增加1.79億元,增長238.7%。主要是落實中醫藥發展戰略規劃綱要支出增加。
(6)計劃生育事務預算數為3.68億元,比2016年執行數增加0.16億元,增長4.5%。主要是計生綜合事務管理支出增加。
(7)食品和藥品監督管理事務預算數為16億元,比2016年執行數增加1.38億元,增長9.4%。主要是食品、藥品、醫療器械安全監管等支出增加。
(8)行政事業單位醫療預算數為41.2億元,比2016年執行數增加36.58億元,增長791.8%。主要是2016年中央本級安排的醫療保險改革支出執行中轉列對地方轉移支付,2017年年初預算仍列中央本級。
(9)財政對基本醫療保險基金的補助預算數為7.34億元,比2016年執行數增加0.35億元,增長5%。主要是對新疆生產建設兵團、黑龍江農墾城鎮居民基本醫療保險基金的補助等支出增加。
(10)醫療救助預算數為0.87億元,比2016年執行數減少0.03億元,下降3.3%。
(11)優撫對象醫療預算數為0.12億元,比2016年執行數減少0.01億元,下降7.7%。
(12)其他醫療衛生與計劃生育支出預算數為2.26億元,比2016年執行數增加0.09億元,增長4.1%。
10.節能環保支出預算數為297.07億元,比2016年執行數增加1.58億元,增長0.5%。其中:
(1)環境保護管理事務預算數為7.98億元,比2016年執行數增加2.25億元,增長39.3%。主要是污染物總量控制與環境影響評價支出增加。
(2)環境監測與監察預算數為5.59億元,比2016年執行數減少1.66億元,下降22.9%。主要是2016年安排了一次性的核應急救援力量建設等支出,2017年年初預算不再安排。
(3)污染防治預算數為3.67億元,比2016年執行數增加0.97億元,增長35.9%。主要是基本建設支出增加。
(4)自然生態保護預算數為2.37億元,比2016年執行數減少0.18億元,下降7.1%。主要是2016年安排了一次性的生物多樣性保護研究等支出,2017年年初預算不再安排。
(5)天然林保護預算數為23.37億元,比2016年執行數減少3.01億元,下降11.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(6)退耕還林預算數為2.4億元,比2016年執行數減少1.55億元,下降39.2%。主要是2016年安排了部分一次性的退耕還林專項資金,2017年年初預算不再安排。
(7)退牧還草預算數為零,比2016年執行數減少0.26億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(8)能源節約利用預算數為28億元,比2016年執行數減少0.44億元,下降1.5%。主要是2016年安排了一次性的節能綜合改造等支出,2017年年初預算不再安排。
(9)污染減排預算數為15.61億元,比2016年執行數增加5.27億元,增長51%。主要是環境監測及能力建設支出增加。
(10)可再生能源預算數為1.01億元,比2016年執行數減少9.87億元,下降90.7%。主要是2016年安排了一次性的煤層氣開發利用等支出,2017年年初預算不再安排。
(11)循環經濟預算數為0.37億元,比2016年執行數減少0.86億元,下降69.9%。主要是2016年安排了一次性的油氣回收技術改造等支出,2017年年初預算不再安排。
(12)能源管理事務預算數為120.12億元,比2016年執行數增加14.56億元,增長13.8%。主要是基本建設支出增加。
(13)其他節能環保支出預算數為86.58億元,比2016年執行數減少3.64億元,下降4%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還資金等減少。
11.城鄉社區支出預算數為11.1億元,比2016年執行數減少8.66億元,下降43.8%。其中:
(1)城鄉社區管理事務預算數為4.07億元,比2016年執行數增加0.65億元,增長19%。主要是辦公用房大中修支出增加。
(2)城鄉社區規劃與管理預算數為0.32億元,比2016年執行數減少0.13億元,下降28.9%。主要是城市規劃工作專項支出減少。
(3)城鄉社區公共設施預算數為5.89億元,比2016年執行數減少10億元,下降62.9%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(4)其他城鄉社區支出預算數為0.82億元,比2016年執行數增加0.82億元。主要是基本建設支出增加。
12.農林水支出預算數為737.79億元,比2016年執行數減少42.91億元,下降5.5%。其中:
(1)農業預算數為374.68億元,比2016年執行數減少28.59億元,下降7.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(2)林業預算數為39.2億元,比2016年執行數增加4.77億元,增長13.9%。主要是林業改革發展支出增加。
(3)水利預算數為129.38億元,比2016年執行數減少23.91億元,下降15.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(4)南水北調預算數為40.38億元,比2016年執行數增加8.59億元,增長27%。主要是國家重大水利工程建設支出增加。
(5)扶貧預算數為7.14億元,比2016年執行數增加0.12億元,增長1.7%。主要是扶貧工作核查評估監測等支出增加。
(6)農業綜合開發預算數為21.14億元,比2016年執行數增加0.03億元,增長0.1%。主要是部分農業綜合開發項目前期工作經費增加。
(7)農村綜合改革預算數為7.8億元,與2016年執行數持平。
(8)普惠金融發展支出預算數為20.37億元,比2016年執行數減少2.23億元,下降9.9%。主要是中央本級安排的農業保險保費補貼支出減少。
(9)目標價格補貼預算數為86億元,比2016年執行數增加8.39億元,增長10.8%。主要是根據補貼政策相應增加補貼支出。
(10)其他農林水支出預算數為11.7億元,比2016年執行數減少10.08億元,下降46.3%。主要是2016年執行中安排了部分一次性的政府投資基金注資支出,2017年年初預算不再安排。
13.交通運輸支出預算數為1157.6億元,比2016年執行數減少29.93億元,下降2.5%。其中:
(1)公路水路運輸預算數為133.83億元,比2016年執行數減少25.69億元,下降16.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(2)鐵路運輸預算數為715.61億元,比2016年執行數減少0.98億元,下降0.1%。主要是2016年安排了部分一次性的鐵路建設支出,2017年年初預算不再安排。
(3)民用航空運輸預算數為36.56億元,比2016年執行數增加2.7億元,增長8%。主要是基本建設支出增加。
(4)成品油價格改革對交通運輸的補貼預算數為1.56億元,與2016年執行數持平。
(5)郵政業支出預算數為76.49億元,比2016年執行數減少0.41億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的郵政行業安全生產監管和應急等支出,2017年年初預算不再安排。
(6)車輛購置稅支出預算數為193.55億元,比2016年執行數減少5.55億元,下降2.8%。主要是根據車輛購置稅有關支出需求,車輛購置稅收入安排的中央本級支出減少。
14.資源勘探信息等支出預算數為331.89億元,比2016年執行數增加5.97億元,增長1.8%(如加上使用以前年度結轉資金30億元,支出為361.89億元)。其中:
(1)資源勘探開發預算數為16.41億元,比2016年執行數增加1.23億元,增長8.1%。主要是基本建設支出增加。
(2)制造業預算數為210.43億元,比2016年執行數增加9.08億元,增長4.5%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
(3)建筑業預算數為0.04億元,與2016年執行數持平。
(4)工業和信息產業監管預算數為74.85億元,比2016年執行數減少0.47億元,下降0.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(5)安全生產監管預算數為19.73億元,比2016年執行數減少1.41億元,下降6.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(6)國有資產監管預算數為8.63億元,比2016年執行數增加0.09億元,增長1.1%。
(7)支持中小企業發展和管理支出預算數為1.48億元,比2016年執行數增加5.32億元。主要是2016年執行中收回部分以前年度結余資金,抵減當年支出。
(8)其他資源勘探信息等支出預算數為0.32億元,比2016年執行數減少7.87億元,下降96.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
15.商業服務業等支出預算數為23.05億元,比2016年執行數減少13.63億元,下降37.2%。其中:
(1)商業流通事務預算數為6.15億元,比2016年執行數減少17.92億元,下降74.4%。主要是2016年安排了一次性的新農村現代流通服務網絡工程專項資金等支出,2017年年初預算不再安排。
(2)旅游業管理與服務支出預算數為3.1億元,比2016年執行數增加0.69億元,增長28.6%。主要是基本建設支出增加。
(3)涉外發展服務支出預算數為13.8億元,比2016年執行數增加3.93億元,增長39.8%。主要是外經貿發展專項資金增加。
(4)其他商業服務業等支出預算數為零,比2016年執行數減少0.33億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
16.金融支出預算數為788.81億元,比2016年執行數增加36.59億元,增長4.9%(如加上使用以前年度結轉資金30億元,支出為818.81億元)。其中:
(1)金融部門行政支出預算數為56.92億元,比2016年執行數增加2.35億元,增長4.3%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
(2)金融部門監管支出預算數為12.51億元,比2016年執行數增加1.66億元,增長15.3%。主要是2016年年初列本科目的支出,執行中部分轉列其他相關科目,2017年年初仍列本科目。
(3)金融發展支出預算數為0.42億元,比2016年執行數減少0.12億元,下降22.2%。主要是2016年安排了部分一次性的金融發展支出,2017年年初預算不再安排。
(4)其他金融支出預算數為718.96億元,比2016年執行數增加32.7億元,增長4.8%。主要是據實結算項目支出增加。
17.國土海洋氣象等支出預算數為285.8億元,比2016年執行數減少27.33億元,下降8.7%。其中:
(1)國土資源事務預算數為90.12億元,比2016年執行數減少20.36億元,下降18.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(2)海洋管理事務預算數為53.87億元,比2016年執行數減少7.84億元,下降12.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(3)測繪事務預算數為10.78億元,比2016年執行數減少0.14億元,下降1.3%。主要是2016年安排了一次性的標準制修訂等支出,2017年年初預算不再安排。
(4)地震事務預算數為22.25億元,比2016年執行數減少0.38億元,下降1.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(5)氣象事務預算數為108.78億元,比2016年執行數增加1.39億元,增長1.3%。主要是調整工資標準支出增加,2016年安排半年調資經費,2017年安排全年調資經費。
18.住房保障支出預算數為433.92億元,比2016年執行數減少3.52億元,下降0.8%。其中:
(1)保障性安居工程支出預算數為28.75億元,比2016年執行數減少19.5億元,下降40.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(2)住房改革支出預算數為405.17億元,比2016年執行數增加15.98億元,增長4.1%。主要是因工資標準調整,公積金計提基數提高,相應增加住房改革支出。
19.糧油物資儲備支出預算數為1476.03億元,比2016年執行數增加24.05億元,增長1.7%。其中:
(1)糧油事務預算數為73.26億元,比2016年執行數增加3.16億元,增長4.5%。主要是據實結算項目支出增加。
(2)物資事務預算數為15.82億元,比2016年執行數減少23.1億元,下降59.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設支出,2017年年初預算不再安排。
(3)糧油儲備預算數為1034.78億元,比2016年執行數增加49.99億元,增長5.1%。主要是據實結算項目支出增加。
20.其他支出預算數為619.83億元,比2016年執行數增加187.66億元,增長43.4%。主要是國家發展改革委安排的部分基本建設支出等年初暫列本科目,執行中將根據政策規定和實際用途轉列相關科目。
21.債務付息支出預算數為3749.36億元,比2016年執行數增加374.91億元,增長11.1%。主要是根據2017年內外債付息計劃,相應增加付息支出。
22.債務發行費用支出預算數為46.35億元,比2016年執行數增加13.19億元,增長39.8%。主要是根據2017年內外債發行計劃,相應增加發行費用支出。
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